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2015年临沂市红十字会部门预算
[字号: ]  2015-04-02    阅读次数:2768
 

2015年临沂市红十字会部门预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2015年部门预算表

一、2015年收支预算总表

二、2015年支出预算表

三、2015 三公经费支出预算表

第三部分 2015部门预算情况说明

第一部分      

一、单位基本情况及主要职能

 临沂市红十字会是中国红十字会市级地方组织,列入群众团体序列,由市政府领导同志联系。其机关主要职责是:

一、组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》,按照《中国红十字会章程》,指导本市地方红十字会工作,推进全市红十字事业的发展。

二、开展救灾备灾工作,参加国际、国内人道主义救援活动,在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其它受害者进行救助。

三、开展人道领域内的社区服务和社会公益活动;开展群众性初级卫生救护培训和有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

四、推动无偿献血工作,建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库山东分库临沂工作站,负责遗体捐献工作。

五、承担市委、市政府和上级红十字会委托的其他工作。

二、部门预算单位构成

临沂市红十字会部门预算包括:临沂市红十字会预算。

纳入临沂市红十字会2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

临沂市红十字会

 

2

 

 

第二部分  2015年部门预算表

1.2015年临沂市红十字会部门收支预算总表

                                              单位:万元

   

   

   

2015年预算

   

2015年预算

 一、财政拨款收入

149.88 

社会保障和就业支出

149.88 

     财力拨款(补助)

149.88 

行政事业单位离退休

21.55 

     纳入预算管理的行政性收费

 

    归口管理的行政单位离退休

21.55 

     纳入预算管理的专项收入

 

  红十字会事业

128.33 

     国有资源(资产)有偿使用收入

 

    行政运行

90.33 

     罚没收入

 

    其他红十字事业支出

38 

     其他预算内资金

 

 二、财政专户核拨资金

 

 

 

 三、纳入预算管理的政府性基金收入

 

 

 

 四、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

149.88 

 五、上级补助收入

 

 上缴上级支出

 

 六、上年结转、结余

 

 结转下年

 

     其中:一般公共预算结转

 

 

 

       政府性基金结转

 

 

 

       专户结转

 

 

 

收入总计

149.88 

支出总计

149.88 

2.2015**部门支出预算表

单位:万元

科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

工资福利支出

对个人和家庭补助支出

商品和服务支出

离退休公用支出

 

 

 

合 计

 149.88

 83.17

 13.35

 15.36

 

 38

 

208

社会保障和就业支出

149.88

05

行政事业单位离退休

21.55

21.55

01

归口管理的行政单位离退休

21.55

21.55

16

红十字事业

01

行政运行

90.33

61.62

13.35

15.36

 

 

99 

其他红十字事业支出 

 38

 

 

 

 

 38

 

3. 2015年“三公”经费支出预算表

                                             单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

7.3

0

7

0

7

0.3

  

第三部分  2015年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,临沂市红十字会机关的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。  

(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2015年收入预算为149.88万元,其中:财政拨款收入149.88万元。

 2015年支出预算为149.88万元,其中:社会保障和就业支出149.88万元。

三、“三公”经费预算情况

2015年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等三公经费预算共7.3万元。

 (一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(二)公务用车购置和运行维护费预算7万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费预算0.3万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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